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2017年中国共产党大理州委员会统一战线工作部决算公开

文章来源:州委统战部办公室??2018-07-25 17:22

 中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门
2017年度部门决算

第一部分  中国共产党大理州委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  中国共产党大理州委员会统一战线工作部概况
 
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实党的路线、方针、政策,深入了解统战各个领域的情况,广泛联系党外代表人士,协调关系,化解矛盾,调动一切积极因素,凝聚各方面力量,维护民族团结、宗教和顺、社会稳定,促进祖国统一,为全面建设和谐社会服务。
    (二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,州委统战部在州委的正确领导和省委统战部的指导帮助下,认真学习贯彻党的十八大、十八届六中全会、党的十九大精神和全国统战部长会议、全省统战工作会议及州委八届二次全会精神,紧紧围绕州委、州政府的工作中心,充分发挥统一战线工作优势、有力地维护了全州经济大战、民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面,为推进美丽幸福新大理建设做出了积极贡献。一是认真学习贯彻党的十九大精神。二是认真贯彻落实全国统战部长会议和全省统战工作会议精神。三是积极参与州委、州政府中心工作。四是政治理论学习得到不断强化。五是多党合作事业得到不断加强。六是民族团结进步得到不断促进。七是非公有制经济和新的社会阶层人士统战工作不断加强。八是海外统战工作得到不断拓展。九是统战部门自身建设不断加强。
    二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年末实有人员编制23人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
    实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
 
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
 
 
 
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年度收入合计578.73万元。其中:财政拨款收入578.73万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少13.17万元,减少2.22%,主要原因是财政拨款项目经费减少。
二、支出决算情况说明
    中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年度支出合计640.54万元。其中:基本支出401.99万元,占总支出的62.76%;项目支出238.55万元,占总支出的37.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少134.34万元,减少17.34%,主要原因是2017年财政拨款收入减少。
    (一)基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出401.99万元。与上年对比增加60.39万元,增加17.68%,主要原因是政策性增资,完善规范改革性补贴和奖励政策,基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99%。
    (二)项目支出情况
    2017年度用于保障中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出238.55万元。与上年对比减少194.73万元,减少44.94%,主要原因为2017年项目经费财政收入较上年减少。具体项目开支及开展工作情况:2017年项目经费主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及民族宗教、藏区维稳、对台事务、党派调研、工商经济等特定的行政工作任务。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出640.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少134.34万元,减少17.34%,主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出590.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及特定的行政工作任务,其中基本支出为352.4万元,项目支出为238.55万元;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)
7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
8.社会保障和就业(类)支出33.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部缴纳机关事业单位基本养老保险,支出33.67万元;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出15.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部缴纳行政事业单位医疗保险,支出15.53万元;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
19.住房保障(类)支出0.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付单位一名职工极差住房补贴,支出0.69万元;
    20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况); 
21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
    23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.00万元,支出决算为21.55万元,完成预算的71.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.64万元,完成预算的56.40%;公务用车购置及运行费支出决算为9.18万元,完成预算的91.80%;公务接待费支出决算为6.73万元,完成预算的67.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数,主要原因是厉行节约,规范公务接待管理,公务接待减少,公务用车核减1辆,公务用车购置及运行费减少,“三公经费”较预算数减少。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.03万元,下降8.61%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.15万元,增长126.51%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.66万元,下降22.49%;公务接待费支出决算减少2.52万元,下降27.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,规范公务接待管理,公务接待减少,公务用车核减1辆,公务用车购置及运行费减少,“三公经费”较预算数减少。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5.64万元,占26.17%;公务用车购置及运行维护费支出9.18万元,占42.60%;公务接待费支出6.73万元,占31.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出5.64万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次??鼓谌莅ǎ?017年我部因公出国(境)人次2人,1人赴俄罗斯考察支出3.64万元,1人赴香港培训支出2万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.18万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
    公务用车运行维护支出9.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及特定的行政工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出6.73万元。其中:
    国内接待费支出6.73万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次718人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民族宗教、党派工作、工商经济、党外代表人士、港澳台侨等统一战线相关领域人士接待支出。
    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出28.10万元,与上年对比增加9.74万元,主要原因为:2016年商品和服务支出多由项目经费列支,从基本支出中列支较少,2017年相反,从而导致2017年机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党大理州委员会统一战线工作部机关正常运转及特定的行政工作任务。
    (二)国有资产占用情况
    截至2017年12月31日,中国共产党大理州委员会统一战线工作部部门资产总额232.08万元,其中,流动资产96.06万元,固定资产136.02万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少12.63万元,其中固定资产减少15.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值32.93万元;报废报损资产24项,账面原值15.46万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
国有资产占有使用情况表
 单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 232.08 96.06 136.02 0.00 84.97 0.00 51.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1.04万元,其中:货物采购支出1.04万元,工程采购支出0.00万元,服务采购支出0.00万元。
    2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况
2017年度授予小微企业合同金额0万元。
    (四)绩效自评信息情况
    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。
无。
    (五)其他重要事项情况说明
    无其他重要事项情况说明
    (六)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
无。

收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部      2017年    公开表01
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 578.73 一、一般公共服务支出 35 590.95
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 33.67
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 15.53
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46  
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 0.39
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55  
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 578.73 本年支出合计 58 640.54
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59  
年初结转和结余 26 100.00     交纳所得税 60  
    基本支出结转 27       提取职工福利基金 61  
    项目支出结转和结余 28 100.00     转入事业基金 62  
    经营结余 29       其他 63  
  30   年末结转和结余 64 38.19
  31       基本支出结转 65 2.70
  32       项目支出结转和结余 66 35.49
  33       经营结余 67  
总计 34 678.73 总计 68 678.73
注:表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部      2017年度                        公开表02
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 578.73 578.73          
210 210 15.53 15.53          
21011 21011 15.53 15.53          
2101101   2101101 15.53 15.53          
201 一般公共服务支出 526.44 526.44          
20134 统战事务 526.44 526.44          
2013401   行政运行 352.40 352.40          
2013499   其他统战事务支出 174.04 174.04          
208 社会保障和就业支出 36.37 36.37          
20805 行政事业单位离退休 36.37 36.37          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.37 36.37          
221 住房保障支出 0.39 0.39          
22102 住房改革支出 0.39 0.39          
2210203   购房补贴 0.39 0.39          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部   2017年度           公开表03
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 640.54 401.99 238.55      
210 210 15.53 15.53        
21011 21011 15.53 15.53        
2101101   2101101 15.53 15.53        
201 一般公共服务支出 590.95 352.40 238.55      
20134 统战事务 590.95 352.40 238.55      
2013401   行政运行 352.40 352.40        
2013499   其他统战事务支出 238.55   238.55      
208 社会保障和就业支出 33.67 33.67        
20805 行政事业单位离退休 33.67 33.67        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.67 33.67        
221 住房保障支出 0.39 0.39        
22102 住房改革支出 0.39 0.39        
2210203   购房补贴 0.39 0.39        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部    2017年度              公开表04
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 578.73 一、一般公共服务支出 29 590.95 590.95  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30      
  3   三、国防支出 31      
  4   四、公共安全支出 32      
  5   五、教育支出 33      
  6   六、科学技术支出 34      
  7   七、文化体育与传媒支出 35      
  8   八、社会保障和就业支出 36 33.67 33.67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 15.53 15.53  
  10   十、节能环保支出 38      
  11   十一、城乡社区支出 39      
  12   十二、农林水支出 40      
  13   十三、交通运输支出 41      
  14   十四、资源勘探信息等支出 42      
  15   十五、商业服务业等支出 43      
  16   十六、金融支出 44      
  17   十七、援助其他地区支出 45      
  18   十八、国土海洋气象等支出 46      
  19   十九、住房保障支出 47 0.39 0.39  
  20   二十、粮油物资储备支出 48      
  21   二十一、其他支出 49      
  22   二十二、债务还本支出 50      
  23   二十三、债务付息支出 51      
本年收入合计 24 578.73 本年支出合计 52 640.54 640.54  
年初财政拨款结转和结余 25 100.00 年末财政拨款结转和结余 53 38.19 38.19  
一、一般公共预算财政拨款 26 100.00   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27     55      
总计 28 678.73 总计 56 678.73 678.73  
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部            2017年度                                                                  公开表05
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 100.00   100.00 578.73 404.69 174.04 640.54 401.99 238.55 38.19 2.70 35.49  
210 210       15.53 15.53   15.53 15.53          
21011 21011       15.53 15.53   15.53 15.53          
2101101   2101101       15.53 15.53   15.53 15.53          
201 一般公共服务支出 100.00   100.00 526.44 352.40 174.04 590.95 352.40 238.55 35.49   35.49  
20134 统战事务 100.00   100.00 526.44 352.40 174.04 590.95 352.40 238.55 35.49   35.49  
2013401   行政运行       352.40 352.40   352.40 352.40          
2013499   其他统战事务支出 100.00   100.00 174.04   174.04 238.55   238.55 35.49   35.49  
208 社会保障和就业支出       36.37 36.37   33.67 33.67   2.70 2.70    
20805 行政事业单位离退休       36.37 36.37   33.67 33.67   2.70 2.70    
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       36.37 36.37   33.67 33.67   2.70 2.70    
221 住房保障支出       0.39 0.39   0.39 0.39          
22102 住房改革支出       0.39 0.39   0.39 0.39          
2210203   购房补贴       0.39 0.39   0.39 0.39          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部 2017年度   公开06表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 315.92 302 商品和服务支出   310 其他资本性支出  
30101   基本工资 107.20 30201   办公费   31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 156.29 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 0.50 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 18.27 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 33.67 30207   邮电费   31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 0.01 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 315.93 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部 2017年度       公开07表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部      2017年度       公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
金额单位:万元
编制单位:中国共产党大理州委员会统一战线工作部   2017年度              公开表09
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 30.00 21.55
  1.因公出国(境)费 3 10.00 5.64
  2.公务用车购置及运行维护费 4 10.00 9.18
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 10.00 9.18
  3.公务接待费 7 10.00 6.73
    (1)国内接待费 8 6.73
         其中:外事接待费 9  
    (2)国(境)外接待费 10  
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13  
  3.公务用车购置数(辆) 14  
  4.公务用车保有量(辆) 15  
  5.国内公务接待批次(个) 16  
     其中:外事接待批次(个) 17  
  6.国内公务接待人次(人) 18  
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21  
二、机关运行经费 22 28.10
(一)行政单位 23 28.10
(二)参照公务员法管理事业单位 24  
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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